Orden de Compra. Nº3705-366-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3705-153-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-366-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3705-153-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-1048 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 78926
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101905
Melamina (MF)1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN OFICINA OLN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN OFICINA OLN, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 415.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.400 $ 415.400
Total Neto $ 415.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.926
TOTAL OC $ 494.326


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.456.130-2 Ver adjunto