Orden de Compra. Nº523522-2-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 523522-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 523522-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 523522-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoria Regional XV
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Arturo Gallo Nº 294, Arica.
Comuna Arica
Impuesto 399000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Gallo Nº 294, Arica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AYN DEAM CLEAN ARICA SPA
Razón Social AYN DREAM CLEAN ARICA SPA
R.U.T. 77.620.047-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AYN DEAM CLEAN ARICA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101818
Calentadores de aire de proceso1UnidadEl objeto de esta contratación por modalidad de compra ágil es el SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN INMUEBLE DE LA DEFENSORÍA REGIONAL, LOCAL E INDIGENA DE ARICA y así brindar un adecuado mantenimiento a las instalaciones existentes, junto a un apropiado control de sanitación de filtros y reposición de partes y piezas para un correcto uso y mantenimiento que prolongue la vida útil de los equipos e instalaciones, brindando confort y las condiciones adecuadas de habLos pagos seran mensuales de $208.250.-Por 12 meses. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.000
TOTAL OC $ 2.499.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.