Orden de Compra. Nº2983-188-AG24 "Compra ágil MATERIALES ASEO: 2983-76-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2983-188-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil MATERIALES ASEO: 2983-76-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977
Comuna Punta Arenas
Impuesto 117705
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austromogabe
Razón Social Oscar Barría Montaña EIRL
R.U.T. 76.460.229-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Austromogabe
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel78UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO ABSORBENTE DE 250 MTS.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400
53131608
Jabones10LitroJABON LIQUIDO GLICERINA DE 1 LT.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111704
Papel higiénico180UnidadPAPEL HIGIENICO ULTRA PROPAPER DE 300 MTS.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIQUIDO LIMPIAVIDRIOS MULTIUSOS DE 650 ML  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 619.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.705
TOTAL OC $ 737.205


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.746.667-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.460.229-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.951.479-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto