Orden de Compra. Nº
3705-549-SE24
"
SUMINISTRO DE MINIMARKET QMB SP 21222
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-549-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MINIMARKET QMB SP 21222
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cerificado del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
31803,435
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL BARATILLO
Razón Social
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T.
10.924.142-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
BOLSA DE BASURA GRANDE.-
BOLSA DE BASURA GRANDE.-
$ 1.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.022
$ 8.019
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLA DE PAPEL.-
TOALLA DE PAPEL.-
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.360
$ 45.360
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
CLORO GEL 900 ML.-
CLORO GEL 900 ML.-
$ 1.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.140
$ 15.139
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑOS DE ASEO.-
PAÑOS DE ASEO.-
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.525
$ 48.525
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
PAPEL HIGIENICO 50 METROS * 8 UNIDADES.-
PAPEL HIGIENICO 50 METROS * 8 UNIDADES.-
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.340
$ 50.344
Total Neto
$ 167.386
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.803
TOTAL OC
$ 199.189