Orden de Compra. Nº1057049-2889-SE24 "NCN-PAC - MARZO 2024 2024 -B. GENERAL ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-215-LE23 NCN- ADQUISICION DE TONER CE285 85A P1102W PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-215-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2889-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC - MARZO 2024 2024 -B. GENERAL ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-215-LE23 NCN- ADQUISICION DE TONER CE285 85A P1102W PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN DESDE 1057049-215-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-215-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Elvira N° 637
Comuna Santiago
Impuesto 557726
Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira N° 637
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Latin Parts Chile SPA
Razón Social LATIN PARTS CHILE SPA
R.U.T. 76.203.708-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Latin Parts Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner100Unidad668-4020 TONER HP CE285 (85A) P1102W 668-4020 TONER EQUIVALENTE 85A MARCA CLOVER 24 MESES DE GARANTIA $ 29.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.400 $ 2.935.400
Total Neto $ 2.935.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 557.726
TOTAL OC $ 3.493.126