Orden de Compra. Nº1057439-5478-AG24 "COMPRAS VARIAS Orden de Compra 1057439-5478-AG24 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-5478-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS Orden de Compra 1057439-5478-AG24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12421
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916
Comuna La Serena
Impuesto 86640
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Different Click Spa
Razón Social DIFFERENT CLICK SPA
R.U.T. 77.599.567-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Different Click Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua200UnidadSE REQUIEREN 200 BOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 500CC (ENTREGA 01 DE OCTUBRE)AGUA PURIFICADA 500CC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
50101634
Fruta fresca200UnidadSE REQUIEREN 200 PLATANOS O MANZANAS (ENTREGA 1 DE OCTUBRE)FRUTA FRESCA PLATANO O MANZANA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111613
Papel para pancartas100UnidadSE REQUIERE RESMA DE 100 HOJAS PARA AFICHES DE PAPEL COUCHÉ FORMATO A3 COLOR MATE 170GR. *****(ENTREGA 27 DE SEPTIEMBRE)*******RESMA 100 HOJAS PARA AFICHES DE PAPEL COCCHÉ FORMATO A3 COLOR MATE 170GR $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos12UnidadSE REQUIEREN 12 CHOCOLATES (VARSOVIENNE) PARA PREMIOS (ENTREGA 27 DE SEPTIEMBRE)CHOCOLATES (VARSOVIENNE) PARA PREMIOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 456.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.640
TOTAL OC $ 542.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.937.873-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.937.873-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.599.567-K Ver adjunto