Orden de Compra. Nº1219241-152-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-133-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219241-152-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-133-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109
Comuna Puente Alto
Impuesto 268333,2
Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESCUE CENTER
Razón Social RESCUE CENTER SPA
R.U.T. 76.379.238-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESCUE CENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos36UnidadADQUISICIÓN DE 36 PARKAS DE ALTA VISIBILIDAD IMPERMEABLE PARA LA LLUVIA ESTÁNDAR MOP FALDÓN INTERNO, CON ESTAMPADO EN COMBINACIÓN NARANJA/AZUL TALLA M 3 TALLA XL 1 TALLA XXL 2 COMBINACIÓN ROJO/AZUL TALLA S 5 TALLA M 5 TALLA L 9 TALLA XL 3 TALLA XXL 2 COLOR NEGRO O AZUL OSCURO TIPO 3X1 TALLA L 3 TALLA XL 3 LA OFERTA DEBE CONSTAR EN COTIZACIÓN FORMAL, DONDE SE ASEGURE LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES Y TALLAS EN LOS COLORES SOLICITADOS, CUMPLIENDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS A CABALIDAD   $ 39.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412.280 $ 1.412.280
Total Neto $ 1.412.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.333
TOTAL OC $ 1.680.613


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.944.355-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.723.866-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.689.711-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.584.327-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.529.681-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.084.730-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.896.624-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.413.941-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.492.314-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto