Orden de Compra. Nº1057414-303-SE24 "TD - MANTENCIÓN CORRECTIVA SALA DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGÍCO SPOM - BDSS195677 - ÍTEM 22.06.002.004 - REQ. 31 - (iba)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-303-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra TD - MANTENCIÓN CORRECTIVA SALA DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGÍCO SPOM - BDSS195677 - ÍTEM 22.06.002.004 - REQ. 31 - (iba)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2003
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 85006
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KRAKEN SpA
Razón Social KRAKEN SPA
R.U.T. 77.174.454-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KRAKEN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVAS SALA DE PROCEDIMIENTO CLINICAS DENTAL MOVIL (SPOM), SEGÚN COTIZACIÓN Nº0040/12.06.2024MANTENCIÓN CORRECTIVAS SALA DE PROCEDIMIENTO CLINICAS DENTAL MOVIL (SPOM), SEGÚN COTIZACIÓN Nº0040/12.06.2024 $ 447.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.400 $ 447.400
Total Neto $ 447.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.006
TOTAL OC $ 532.406