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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4022-491-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. 10 CARPETAS/PORTAFOLIOS C.A: 4022-756-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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R.U.T. |
69.250.800-9 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
30400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2023 |
| COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS | COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS: MARIA.MOLLO@IMPUTRE.CL
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL |
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Proveedor |
JESFOR |
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Razón Social |
JESFOR INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.182.157-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JESFOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 10 | Unidad | CARPETAS/PORTAFOLIOS SIMILAR A CUERO, SEGUN ESPECIFICACIONES | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.400
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$ 190.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.