1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3477-828-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales para reparación y pintado de cercos navideños |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Area Municipal |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN |
R.U.T. |
69.190.800-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Rupanco 086 Ex Matadero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN |
R.U.T. |
69.190.800-3 |
Dirección de Facturación |
Lord Cochrane 255 |
Comuna |
Vilcún
|
Impuesto |
24401,4285714285 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lord Cochrane 255 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-11-2024 |
|
Proveedor |
Ferretería Vilcún |
Razón Social |
Sociedad Comercial Vilcun Limitada
|
R.U.T. |
76.291.412-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ferretería Vilcún |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Global | Materiales para reparación y pintado de cercos
navideños.
Según cotización adjunta. | |
$ 128.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.429
|
$ 128.429
|
|
Total Neto
|
$ 128.429
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 24.401
|
$ 152.830
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.