Orden de Compra. Nº2485-212-AG24 "Adquisición de materiales e insumos de red, Unidad de Informática DEM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-185-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quilicura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2485-212-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales e insumos de red, Unidad de Informática DEM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2485-185-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1043 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quilicura
R.U.T. 69.071.302-0
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
Comuna Quilicura
Impuesto 300732
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1Paquete “Adquisición de materiales e insumos de red, Unidad de Informática DEM ( adjuntar cotización detallada de lo requerido)  $ 1.582.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.800 $ 1.582.800
Total Neto $ 1.582.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.732
TOTAL OC $ 1.883.532


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.936.137-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.595.321-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.947.073-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto