Orden de Compra. Nº1736-1755-SE23 "PAGO POR RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS-RESIDUO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1755-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2023
Nombre de la Orden de Compra PAGO POR RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS-RESIDUO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-127-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-002 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 4467249,6
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPÚLVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte1Unidad Internacionalpago solicitado a través de memo N°1000A/278/2023 por la dirección de medio ambiente - aseo y ornato, correspondiente al servicio de concesión para el retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos, según contrato ID: 1736-127-LR19.Concesión para el retiro y transporte de escombros y residuos voluminosos, según contrato ID: 1736-127-LR19, con la empresa Patricio Sepúlveda Garrido, ejecutado durante el mes de mayo de 2023. Adjunta factura N°1556, por el valor de $27.979.090.- $ 23.511.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.511.840 $ 23.511.840
Total Neto $ 23.511.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.467.250
TOTAL OC $ 27.979.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.