Orden de Compra. Nº1057539-6118-AG24 "INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-6118-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11851 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65...
Comuna Puerto Montt
Impuesto 117786,7
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65...
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eksa Dental
Razón Social EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.166.183-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eksa Dental
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definida2529609 CONTRA-ANGULO FX23 NSK 2529609 CONTRA-ANGULO FX23 NSK $ 69.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.960 $ 139.960
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación3Unidad no definida2529607 TURBINA PANA MAX PLUS 2 NSK 2529607 TURBINA PANA MAX PLUS 2 NSK $ 159.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.970 $ 479.970
Total Neto $ 619.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.787
TOTAL OC $ 737.717