Orden de Compra. Nº3712-674-AG23 "Artículos higienizantes."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-674-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Artículos higienizantes.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5430 del sistema Municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 264670
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALUZ SPA
Razón Social GALUZ SPA
R.U.T. 76.854.808-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALUZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
Alcoholes o sus sustitutos1Unidad no definidaAlcohol en aerosol y toallas desinfectantes. Adquisición de materiales higienizantes (toallas desinfectantes y alcohol aerosol) para el uso personal de funcionarios /as municipales en sus puestos de trabajo. $ 1.393.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.000 $ 1.393.000
Total Neto $ 1.393.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.670
TOTAL OC $ 1.657.670


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.295.342-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.854.808-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.224.662-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.