1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4359-90-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4362-32-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO |
R.U.T. |
69.170.700-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Freire Nº 402 A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO |
R.U.T. |
69.170.700-8 |
Dirección de Facturación |
Freire Nº 402 A |
Comuna |
Nacimiento
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Impuesto |
71668 |
Dirección de Envío de la Factura |
Freire Nº 402 A |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gabriel Enrique |
Razón Social |
SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
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R.U.T. |
76.355.731-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gabriel Enrique |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42211609
| Ducha de mano para personas con discapacidad físic | 1 | Unidad | MONOMANDO TINA DUCHA | MONOMANDO TINA DUCHA |
$ 29.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 29.900
|
$ 29.900
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42281706
| Lubricantes de instrumentos | 1 | Unidad | ANTICORROSIVO WD-40 311GS | ANTICORROSIVO WD-40 311GS |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
|
$ 9.500
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15121902
| Grasa | 1 | Unidad | GRASA SPRAY BLANCA 300 ML W-MAX | GRASA SPRAY BLANCA 300 ML W-MAX |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 10 | Unidad | GUANTE CABRITILLA | GUANTE CABRITILLA |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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24111508
| Saco de tienda | 20 | Unidad | SACO R/B MULTIUSO 60X90 ESCOMBRO | SACO R/B MULTIUSO 60X90 ESCOMBRO |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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20121606
| Brocas de barrena de diente de acero de rodillo | 14 | Metro Lineal | CADENA ACERO GALV 10MM | CADENA ACERO GALV 10MM |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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46171501
| Candados | 7 | Unidad | CANDADO FLOOD 50MM X-10 | CANDADO FLOOD 50MM X-10 |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 2 | Unidad | CINTA SELLADORA PUERTAS Y VENTANAS DVP | CINTA SELLADORA PUERTAS Y VENTANAS DVP |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 377.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.668
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$ 448.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.