Orden de Compra. Nº4359-90-SE25 "Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4359-90-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Según Convenio ID 4362-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4362-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Unidad de Compra Freire Nº 402 A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Facturación Freire Nº 402 A
Comuna Nacimiento
Impuesto 71668
Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 402 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211609
Ducha de mano para personas con discapacidad físic1UnidadMONOMANDO TINA DUCHAMONOMANDO TINA DUCHA $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
42281706
Lubricantes de instrumentos1UnidadANTICORROSIVO WD-40 311GSANTICORROSIVO WD-40 311GS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
15121902
Grasa1UnidadGRASA SPRAY BLANCA 300 ML W-MAXGRASA SPRAY BLANCA 300 ML W-MAX $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadGUANTE CABRITILLAGUANTE CABRITILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111508
Saco de tienda20UnidadSACO R/B MULTIUSO 60X90 ESCOMBROSACO R/B MULTIUSO 60X90 ESCOMBRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
20121606
Brocas de barrena de diente de acero de rodillo14Metro LinealCADENA ACERO GALV 10MMCADENA ACERO GALV 10MM $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
46171501
Candados7UnidadCANDADO FLOOD 50MM X-10CANDADO FLOOD 50MM X-10 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCINTA SELLADORA PUERTAS Y VENTANAS DVPCINTA SELLADORA PUERTAS Y VENTANAS DVP $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 377.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.668
TOTAL OC $ 448.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.