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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057430-1397-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Petróleo Grupo Electrógeno |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057430-21-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
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R.U.T. |
61.602.203-2 |
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Dirección de Facturación |
Carrera 702 Lota |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera 702 Lota |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
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Proveedor |
agusbel ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA
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R.U.T. |
76.078.313-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
agusbel ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101508
| Petróleo crudo | 500 | Unidad | Convenio de Suministro de Combustible Petróleo Diesel, con flete y descarga en Calderas del Hospital de Lota (Carrera N°702), según bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios Anexos Adjuntos. | COMERCIALIZADORA SANTIBAÑEZ ZAPATA LIMITADA, ENTREGAMOS 12 HRS LUEGO DE EMITIDA LA OC |
$ 1.054,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 527.000
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$ 527.170
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Total Neto
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$ 527.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 527.170
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.