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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079969-36-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GOMAS DE CAUCHO DE ALTO IMPACTO PARA EL POLÍGONO DE TIRO DE LA PREFECTURA O.S.10, SEGÚN FICHA TECNICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
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R.U.T. |
61.944.800-6 |
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Dirección de Facturación |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
888440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOURITS SPA |
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Razón Social |
SOURITS SPA
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R.U.T. |
77.412.269-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOURITS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101601
| Caucho vulcanizado | 28 | Unidad | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GOMAS DE CAUCHO DE ALTO IMPACTO PARA EL POLÍGONO DE TIRO DE LA PREFECTURA O.S.10, SEGÚN FICHA TECNICA$
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GOMAS DE CAUCHO DE ALTO IMPACTO PARA EL POLÍGONO DE TIRO DE LA PREFECTURA O.S.10, SEGÚN FICHA TECNICA |
$ 167.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.676.000
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$ 4.676.000
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Total Neto
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$ 4.676.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 888.440
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$ 5.564.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.