Orden de Compra. Nº4584-43-SE25 "ARTICULOS DE ASEO POSTAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-43-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO POSTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 221734,75
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO DE PAÑO  $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.320 $ 70.320
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZA EXCELL 1 LITRO  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.314 $ 7.314
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM 360CC  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.680 $ 122.680
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTES TALLA M  $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.395 $ 31.395
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO 4 LITROS  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.450
47131803
Desinfectantes domésticos35UnidadCLORO GEL 900ML  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.520 $ 58.520
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
53131608
Jabones20UnidadJABON LIQUIDO BALLERINA 750ML  $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020
47131813
Limpia Pantalla12UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 2.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
47131502
Paños de limpieza35UnidadPAÑO MULTIUSO X 3 UNIDADES  $ 2.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.550 $ 95.550
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA  $ 4.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.540 $ 85.540
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO 15 LITROS  $ 5.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.060 $ 10.060
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLONES  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.808 $ 24.808
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadLIMPIA PISO POET 900CC  $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.350 $ 71.350
47121701
Bolsas de basura320UnidadBOLSA DE BASURA 50X70  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.720 $ 158.720
47121701
Bolsas de basura150UnidadBOLSA DE BASURA 70X90  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500
47121701
Bolsas de basura72UnidadBOLSA DE BASURA 80X110  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.240
Total Neto $ 1.167.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.735
TOTAL OC $ 1.388.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.