1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2297-1860-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
2297-1369-COT24, ADQUISICION DE REPUESTOS EXCAVADORA, SEGUN PBYS N° 8380, ID N° 1852911,FVA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
282765,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SAAL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SAAL SPA
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R.U.T. |
77.584.205-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SAAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 60 | Unidad | DIENTES DE PENETRACIÓN N°35 | |
$ 8.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.080
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$ 496.080
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 60 | Unidad | PASADORES DIENTES N° 35 | |
$ 8.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.080
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$ 496.080
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31132002
| Repuestos de metal no ferroso en polvo | 60 | Unidad | SEGUROS DIENTE N°35 | |
$ 8.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 496.080
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$ 496.080
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Total Neto
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$ 1.488.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.766
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$ 1.771.006
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.