Orden de Compra. Nº1607-61-SE24 "SC 3211 DTO servicios de infraestructura en la nube por 12 meses"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1607-61-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 3211 DTO servicios de infraestructura en la nube por 12 meses
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 23580756,303
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnova
Razón Social TECNOVA SOLUCIONES INFORMATICAS SPA
R.U.T. 77.430.680-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnova
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red12Unidad no definidaSegún resolución adjuntaCréditos OCI, se facturan mes vencido contra informe de consumo realizados por las plataformas. $ 9.165.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.991.592 $ 109.991.597
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red12Unidad no definidaSegún resolución adjuntaServicios Soporte Plataforma $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.117.652 $ 14.117.647
Total Neto $ 124.109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.580.756
TOTAL OC $ 147.690.000