Orden de Compra. Nº
1607-61-SE24
"
SC 3211 DTO servicios de infraestructura en la nube por 12 meses
"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1607-61-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC 3211 DTO servicios de infraestructura en la nube por 12 meses
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Superintendencia de Seguridad Social
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
R.U.T.
61.509.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos N° 1376, piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
R.U.T.
61.509.000-k
Dirección de Facturación
Huérfanos N° 1376, piso 4°
Comuna
Santiago
Impuesto
23580756,303
Dirección de Envío de la Factura
Huérfanos N° 1376, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnova
Razón Social
TECNOVA SOLUCIONES INFORMATICAS SPA
R.U.T.
77.430.680-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnova
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red
12
Unidad no definida
Según resolución adjunta
Créditos OCI, se facturan mes vencido contra informe de consumo realizados por las plataformas.
$ 9.165.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.991.592
$ 109.991.597
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red
12
Unidad no definida
Según resolución adjunta
Servicios Soporte Plataforma
$ 1.176.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.117.652
$ 14.117.647
Total Neto
$ 124.109.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.580.756
TOTAL OC
$ 147.690.000