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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070-57-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070-2-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
133000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX |
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Razón Social |
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
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R.U.T. |
8.106.448-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE
EXTINTORES.
UNIDAD DE PAGO: 1556 | SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE
EXTINTORES.
UNIDAD DE PAGO: 1556 |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.000
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$ 833.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.