1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4404-12-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-87-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4404-87-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
Dirección de Facturación |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
Comuna |
San Clemente
|
Impuesto |
2449926,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Primetex Spa |
Razón Social |
COMERCIAL PRIMETEX SPA
|
R.U.T. |
76.593.699-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Primetex Spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | linea 2 vestuario Bella union, chequen,aurora, Arturo ptrat, pta Diamante, Santa Elena | Ficha técnicas de referencia adjunta. |
$ 12.894.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.894.350
|
$ 12.894.350
|
|
Total Neto
|
$ 12.894.350
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 2.449.926
|
$ 15.344.276
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.