1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1237328-225-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-190-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 2080, Punta Arenas |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
269800 |
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 2080, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL |
Razón Social |
JUAN ANÍBAL LLAUQUÉN LEVILL
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R.U.T. |
8.857.157-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 1 | Unidad no definida | Fundaciones de contenedor 20pies (verificar especificaciones anexadas, explica lo que se requiere)
ofertar de acuerdo a lo requerido
no se acepta factoring
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$ 1.420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.420.000
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$ 1.420.000
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Total Neto
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$ 1.420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 269.800
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$ 1.689.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.