Orden de Compra. Nº
1237328-225-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-190-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1237328-225-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-190-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T.
70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T.
70.931.900-0
Dirección de Facturación
21 de Mayo 2080, Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
269800
Dirección de Envío de la Factura
21 de Mayo 2080, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Razón Social
JUAN ANÍBAL LLAUQUÉN LEVILL
R.U.T.
8.857.157-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción
1
Unidad no definida
Fundaciones de contenedor 20pies (verificar especificaciones anexadas, explica lo que se requiere) ofertar de acuerdo a lo requerido no se acepta factoring
$ 1.420.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420.000
$ 1.420.000
Total Neto
$ 1.420.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 269.800
TOTAL OC
$ 1.689.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.906.371-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.857.157-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto