Orden de Compra. Nº439-177-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-118-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-118-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO SANTA ROSA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 33177,23
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RMDQ
Razón Social RMDQ SPA
R.U.T. 77.967.074-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RMDQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada1GlobalLÍNEA 1: Compra de 1 pretina de fierro de 6 metros barra plana laminada, 1 rollo de alambre galvanizado n°16 de 10 metros. PPTO DISPONIBLE $80.000 (Cotizar y facturar por línea) PARA ESCUELA SANTA ROSA.  $ 34.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.431 $ 34.431
39121205
Canaletas para cables1GlobalLÍNEA 2: Compra de 1 cable cordón eléctrico de 3x2,5 de 30 mts. 1 canaleta eléctrica estándar, 1 paquete de tornillo de 6x1/4 de 100 unidades, 1 paquete de tarugo 6 de 100 unidades, 1 caja chuqui, 1 tapa ciega, 1 paquete de abrazadera 15 metálica de 25 unidades, 1 curva de PVC conduit 16 mm. 1 casquete toma de corriente triple. PPTO DISPONIBLE $300.000 (Cotizar y facturar por línea) PARA ESCUELA SANTA ROSA.  $ 140.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.186 $ 140.186
Total Neto $ 174.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.177
TOTAL OC $ 207.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.