1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1251185-239-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AUDIO, LICEO GABRIELA MISTRAL MEDIA, SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-211-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiones Educación |
Razón Social |
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango |
R.U.T. |
70.993.200-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango |
R.U.T. |
70.993.200-4 |
Dirección de Facturación |
Avenida Calera de Tango s/n paradero7 |
Comuna |
Calera De Tango
|
Impuesto |
119700 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Calera de Tango s/n paradero7 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
27-09-2024 |
|
Proveedor |
Ames producciones |
Razón Social |
AMES PRODUCCIONES LIMITADA
|
R.U.T. |
76.599.544-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ames producciones |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACIÓN SEGUN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS
EL MONTAJE SE REALIZA DESDE LAS 12:00 HRS Y LAS PRUEBAS DE SONIDO | |
$ 630.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.000
|
$ 630.000
|
|
Total Neto
|
$ 630.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 119.700
|
$ 749.700
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.