Orden de Compra. Nº1251185-239-AG24 "SERVICIO DE AUDIO, LICEO GABRIELA MISTRAL MEDIA, SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-211-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1251185-239-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AUDIO, LICEO GABRIELA MISTRAL MEDIA, SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251185-211-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones Educación
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5104014 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T. 70.993.200-4
Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna Calera De Tango
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ames producciones
Razón Social AMES PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.599.544-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ames producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACIÓN SEGUN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS EL MONTAJE SE REALIZA DESDE LAS 12:00 HRS Y LAS PRUEBAS DE SONIDO  $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.599.544-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.599.544-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.978.883-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.530.965-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.