Orden de Compra. Nº3300-60-AG25 "CUBRE CAMILLA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3300-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CUBRE CAMILLA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Deparatamento Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema MATERIALES Y UTILES .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AWADMEDICAL LTDA
Razón Social Awad Articulos Medicos LTDA
R.U.T. 76.205.148-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AWADMEDICAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas100UnidadCUBRE CAMILLA ELASTICADO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
24111502
Bolsas de papel10PaqueteBOLSAS DE PAPEL 1/8 PAQUETE X 1000 UNIDADES  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
24111502
Bolsas de papel10PaqueteBOLSAS DE PAPEL 1/4 PAQUETE X 1000 UNIDADES  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas800UnidadAGUJAS 25G X 5/8  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
42131704
Toallas quirúrgicas2000UnidadTOALLITAS DE ALCOHOL  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas96UnidadTELA MICROPOROSA DE PAPEL 2,5 CM  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.