Orden de Compra. Nº1523-118-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-26-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-118-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-26-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 603
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 17529,4
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R.a.s.i spa
Razón Social TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA R.A.S.I. SPA
R.U.T. 77.222.748-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R.a.s.i spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural40UnidadLaminas de Queso   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50131801
Queso natural40UnidadLaminas de Jamon de Pavo o Acaramelado   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos12Unidad12 Galletas Mckay Variedades (Triton, Kuky, Niza, Alteza) 110 a 150 grs.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50202303
Jugos y néctar concentrados4Unidad4 Jugos Normal de Litro y medio variedad de sabores (Watts o Andina del Valle)   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad2 Jugos sin Azucar de Litro y medio variedad de sabores (Watts o Andina del Valle)   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
50181906
Pan en conserva4UnidadPan Blanco Molde Familiar   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50201713
Bolsitas de te1UnidadCaja de Te (Premium) 50 Bolsas.   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad3 Galletas Bocadito 300 grs. ( galletas rellenas con dulce de membrillo)   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadEndulzante   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50201706
Café1UnidadCafé Instantáneo Fina Selección 100 a 150 grs   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAzucar Kilogramo  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
Total Neto $ 92.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.529
TOTAL OC $ 109.789


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.696.632-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.395.187-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.222.748-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.105.497-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.