1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
730566-144-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACIÓN LICENCIAS ARTICULATE 360/DAM/SAI 20430 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
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R.U.T. |
61.980.240-3 |
Dirección de Facturación |
Catedral 1575 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
249391,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FLEX SSS |
Razón Social |
FLEX SSS SPA
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R.U.T. |
76.992.701-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FLEX SSS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231513
| Paquetes de software para oficinas | 1 | Unidad | Segun formulario adjunto | |
$ 1.312.589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.312.589
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$ 1.312.589
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Total Neto
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$ 1.312.589
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 249.392
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$ 1.561.981
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.