Orden de Compra. Nº3897-566-SE24 "INSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3897-566-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna Futaleufú
Impuesto 5751,09195
Dirección de Envío de la Factura Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2BolsaPAN MOLDEPAN MOLDE $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESOQUESO $ 8.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.025 $ 8.025
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaAGUA MINERAL 1.5 LTSAGUA MINERAL 1.5 LTS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad no definidaJUGOS ENVASADOJUGOS ENVASADO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaMANJARMANJAR $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaJAMONJAMON $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
Total Neto $ 30.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.751
TOTAL OC $ 36.020