1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2658-349-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-359-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ancud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD |
R.U.T. |
69.230.100-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANCUD |
R.U.T. |
69.230.100-5 |
Dirección de Facturación |
Blanco Encalada 660 |
Comuna |
Ancud
|
Impuesto |
111150 |
Dirección de Envío de la Factura |
Blanco Encalada 660 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ENTRE ESTEROS CONSTRUCCIONES SPA |
Razón Social |
ENTRE ESTEROS CONSTRUCCIONES SPA
|
R.U.T. |
77.352.158-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ENTRE ESTEROS CONSTRUCCIONES SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 90 | Unidad | MTS DE LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS | |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 585.000
|
$ 585.000
|
|
Total Neto
|
$ 585.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 111.150
|
$ 696.150
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.