Orden de Compra. Nº
4931-50-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-43-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4931-50-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-43-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T.
65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T.
65.613.130-6
Dirección de Facturación
Luis Thayer Ojeda Oficina 0180 Piso 6 Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
17295,7
Dirección de Envío de la Factura
Luis Thayer Ojeda Oficina 0180 Piso 6 Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-03-2025
Título
Descripción
Artículos de Escritorio
Remitir a Luis Thayer Ojeda 0191, piso 8, Providencia
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.100
$ 28.100
44121804
Borradores
20
Unidad no definida
GOMA BORRAR MEDIANA
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
14111514
Bloques para mensajes
20
Unidad no definida
BLOCK ANILLADO
$ 978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.560
$ 19.560
14111528
Papel magnético
1115
Unidad no definida
ROLLO TERMICO 80 MM X 80 M X 13 MM44
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.150
$ 11.150
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2068
Unidad no definida
PAPELERO ESCRITORIO REDONDO MALLA 27X23 CM NEGRO
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.680
$ 20.680
44103506
Cinta de encuadernación
10
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
NOTA ADHESIVA 76X76MM
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
NOTA ADHESIVA 1 UN X 100 HOJAS 3.8 X 5.1 CM
$ 206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
DESTACADOR LAPIZ CELESTE
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360
$ 1.360
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
DESTACADOR LAPIZ AMARILLO
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
Total Neto
$ 91.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.296
TOTAL OC
$ 108.326
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.