Orden de Compra. Nº4931-50-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-43-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-43-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Luis Thayer Ojeda Oficina 0180 Piso 6 Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 17295,7
Dirección de Envío de la Factura Luis Thayer Ojeda Oficina 0180 Piso 6 Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
TítuloDescripción
Artículos de EscritorioRemitir a Luis Thayer Ojeda 0191, piso 8, Providencia
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA  $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100
44121804
Borradores20Unidad no definidaGOMA BORRAR MEDIANA  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
14111514
Bloques para mensajes20Unidad no definidaBLOCK ANILLADO  $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.560
14111528
Papel magnético1115Unidad no definidaROLLO TERMICO 80 MM X 80 M X 13 MM44  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2068Unidad no definidaPAPELERO ESCRITORIO REDONDO MALLA 27X23 CM NEGRO  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.680
44103506
Cinta de encuadernación10Unidad no definidaCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaNOTA ADHESIVA 76X76MM  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaNOTA ADHESIVA 1 UN X 100 HOJAS 3.8 X 5.1 CM  $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
44121708
Marcadores10Unidad no definidaDESTACADOR LAPIZ CELESTE  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
44121708
Marcadores10Unidad no definida DESTACADOR LAPIZ AMARILLO $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
Total Neto $ 91.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.296
TOTAL OC $ 108.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.