|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
732-62-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MANTENCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS VEHICULO SEREMI TARAPACA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA DE MINERÍA /SEGUN SOLICITUD SAD-DAF-383-2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.701.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
478991,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LUBRICENTRO SALAZAR LTDA. |
|
Razón Social |
SALAZAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.896.453-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LUBRICENTRO SALAZAR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Pack | SEGUN COTIZADOR DE COMPRA AGIL 732-30-COT25 / SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | SEGUN COTIZADOR DE COMPRA AGIL 732-30-COT25 / SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
$ 2.521.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.521.008
|
$ 2.521.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.521.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 478.992
|
|
$ 3.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.