Orden de Compra. Nº1057418-818-SE24 "CS-DESECHABLES-PROGRAMA MAS AMA-22.04.999-HFCM 28350-(PTV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-818-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-DESECHABLES-PROGRAMA MAS AMA-22.04.999-HFCM 28350-(PTV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-39-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación VILLAGRA 455
Comuna Mulchén
Impuesto 1501
Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio10Unidad508-0031 BANDEJASBandejas con Blondas $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel2Paquete508-0229 PALOS P/BROCHETASBrochetas 25 cm x 100 unidades $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel3Paquete503-0604 PALILLOS DE MADERAPalitos de coctel 6,5 cm x 100 unidades $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 7.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.501
TOTAL OC $ 9.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.