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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-818-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-DESECHABLES-PROGRAMA MAS AMA-22.04.999-HFCM 28350-(PTV) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-39-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
VILLAGRA 455 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
1501 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLAGRA 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2024 |
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Proveedor |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
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Razón Social |
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.199.300-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101915
| Bandejas de servicio | 10 | Unidad | 508-0031 BANDEJAS | Bandejas con Blondas |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500
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$ 5.500
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 2 | Paquete | 508-0229 PALOS P/BROCHETAS | Brochetas 25 cm x 100 unidades |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800
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$ 1.800
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 3 | Paquete | 503-0604 PALILLOS DE MADERA | Palitos de coctel 6,5 cm x 100 unidades |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600
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$ 600
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Total Neto
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$ 7.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.501
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$ 9.401
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.