Orden de Compra. Nº2724-819-AG25 "DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-819-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-002-000-000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 86545
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANINA RIVEROS +569 99929803
Razón Social COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EMPRESA INDIVIDUAL DE
R.U.T. 76.193.276-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YANINA RIVEROS +569 99929803
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución2UnidadPENDONES ROLLER DE 2X1 MT. IMPRESO TELLA PVC FULL COLOR  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución150UnidadB0LSAS ECOLOGICAS TNT DE 30X40 CMS CON DISEÑO Y LOGOS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución500UnidadTRIPTICOS HOJA CARTA FULL COLOR  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución70UnidadCALENDARIO DE PARED CON DISEÑO Y LOGOS 30X27 CMS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
Total Neto $ 455.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.545
TOTAL OC $ 542.045


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.