Orden de Compra. Nº4965-204-SE25 "Material de ferretería para Instituto Cardenal Caro.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-204-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería para Instituto Cardenal Caro.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1CajaTORNILLO 1 5/8  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadAMARRA PLASTICA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40161521
Base de Filtro20UnidadBASE CONCENTRICO   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCAJA CHUQUI  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO LED 100 WATTS  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
39121202
Canalización eléctrica1UnidadCANALETA 20X10 CON PEGAMENTO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
11121611
Tablero de partículas1UnidadTABLERO 6 VIAS SOBREPUESTAS  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44102408
Sistemas de etiquetaje automático1UnidadAUTOMATICO 10 AMP  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39121708
Din riel1UnidadTINER RID DIN DIGITAL   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA DERIVACION CANALETA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadTUBOS LED 18 WATTS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadEQUIPO ESTANCO DOBLE S/TUBO  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27111701
Destornilladores1KitDESTORNILLADOR ELECTRICO  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
46182305
Cordón con autorecogida10Metro CuadradoCORDON 3X1.5MM   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 135.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 135.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.