1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
947621-79-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de refrigerantes. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.710-3 |
Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
96900 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
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Proveedor |
Distribuidora o otros servicios |
Razón Social |
INVERSIONES G Y A SPA
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R.U.T. |
77.347.356-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora o otros servicios |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 3 | Galón | REFRIGERANTES ELC PREMIC 50/50 WITCH EMBITTEMENT. CAT ELC 238-8649. ENVASE: 5 GALONES | REFRIGERANTES ELC PREMIC 50/50 WITCH EMBITTEMENT. CAT ELC 238-8649. ENVASE: 5 GALONES |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.000
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$ 510.000
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Total Neto
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$ 510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.900
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$ 606.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.