Orden de Compra. Nº5541-326-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5541-335-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5541-326-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5541-335-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Depto Ing Química, Biotecnología y Materiales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 028 - Otros del sistema Informat.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Beauchef Nº 851- torre poniente-piso7
Comuna Santiago
Impuesto 181488
Dirección de Envío de la Factura Av. Beauchef Nº 851- torre poniente-piso7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferias Chile Ltda.
Razón Social FERIAS CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.168.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferias Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111005
Soportes de gráficos o accesorios40Unidad40 paneles blancos para posters (80 caras) Traslados Montaje Desmontaje Arriendo 3 días Lugar de Entrega: Hotel Sheraton Día Domingo 10-12-2023 Hora: 17:00 PM   $ 21.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.200 $ 871.200
Total Neto $ 871.200
Descuento $ 0
Cargos $ 84.000
IVA  19  % $ 181.488
TOTAL OC $ 1.136.688


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.168.848-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.648.140-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.