Orden de Compra. Nº2380-1528-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-1328-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1528-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-1328-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.035/ 215.22.06.01 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 209892,05
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comrep SPA
Razón Social Comercial Comrep SPA
R.U.T. 77.021.119-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comrep SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaSERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE HOMBRES ATACAMA: REPARACION DE LUMINARIA LED DEFECTUOSA (SALA PRINCIPAL, BAÑO Y SALON) PINTURA DE PAREDES DERIORADAS REPARACION TECHUMBRE SECTOR COCINA CAMBIO DE CUBREPISO (SALON Y SALA DE ATENCIÓN) REINSTALACION DE PUERTAS DE CLOSET REPARACION DE GRIETAS EN EL CIELO DE LA SALA DE RECEPCIÓNSERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE HOMBRES ATACAMA OS 127876 $ 1.104.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.695 $ 1.104.695
Total Neto $ 1.104.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.892
TOTAL OC $ 1.314.587


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.997.171-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.183.919-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.021.119-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.423.677-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.595.503-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.833.201-9 Ver adjunto