Orden de Compra. Nº3921-677-AG25 "Letreros acrílico y latón para Centro de Salud del DSM Villarrica. COT.3921-143-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-677-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Letreros acrílico y latón para Centro de Salud del DSM Villarrica. COT.3921-143-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002 del sistema CAS CHILE S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Matta Nº 829, Villarrica
Comuna Villarrica
Impuesto 268622
Dirección de Envío de la Factura Matta Nº 829, Villarrica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR Ruego comunicarse con Elizabeth Palma 452887103 para despacho e instalación.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros8Unidad no definidaCARTA SALUD MENTAL DE ACUERDO A LEY 21.331 EN ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
55121727
Letreros8Unidad no definidaCARTA CUIDADOS PALIATIVOS DE ACUERDO A LEY 21375 EN ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
55121727
Letreros2Unidad no definidaAFICHE ATENCION PREFERENCIAL EN ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
55121727
Letreros60Unidad no definidaLETREROS PROHIBIDO GRABAR EN ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.  $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
55121727
Letreros1Unidad no definida LETRERO LATON RESISTENTE PARA EXTERIOR (con instalacion en estacionamiento sobre pedestal de fierro, se adjunta imagen), SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS  $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
55121727
Letreros46Unidad no definida PORTA LETRERO ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS. PORTA LETRERO ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS. $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.700 $ 388.700
55121727
Letreros11Unidad no definidaLETREROS ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOSLETREROS ACRILICO, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 1.413.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.622
TOTAL OC $ 1.682.422


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.986.522-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.333.207-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.