1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4525-157-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4525-225-COT25 - OPI 4242 - S.B. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
109250 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRO DISTRIBUIDORA |
Razón Social |
PRO DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y OTROS SPA
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R.U.T. |
77.934.872-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRO DISTRIBUIDORA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80101901
| Otras evaluaciones (Gestión y diseño institucional) | 2 | Pack | evalúa 8 pack 10 batería + 10 usos de corrección | |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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80101901
| Otras evaluaciones (Gestión y diseño institucional) | 2 | Pack | evalúa 9 pack 10 batería + 10 usos de corrección. | |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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80101901
| Otras evaluaciones (Gestión y diseño institucional) | 1 | Pack | evalúa 10 pack 10 batería + 10 usos de corrección. | |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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Total Neto
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$ 575.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.250
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$ 684.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.