Orden de Compra. Nº2484-273-SE25 "SERV. DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2484-273-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-397-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones DESAM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ESCOBAR Nº 483 - DEPARTAMENTO DE SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146 del sistema Salud municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.301-2
Dirección de Facturación Despachar a Nuestra Sra del Carmen 551, Cecofs Beato Padre Hurato , Villa Beato Padre Hurtado , Contacto Sra Victoria Saez
Comuna Quilicura
Impuesto 162858,31
Dirección de Envío de la Factura Despachar a Nuestra Sra del Carmen 551, Cecofs Beato Padre Hurato , Villa Beato Padre Hurtado , Contacto Sra Victoria Saez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingelevel Spa
Razón Social INGELEVEL SPA
R.U.T. 77.162.957-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingelevel Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaSuministro e instalación de motor de partida  $ 558.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.249 $ 558.249
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaSuministro e instalación de bomba de levante  $ 258.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.900 $ 258.900
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaAlargamiento de manguera de combustible  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 857.149
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.858
TOTAL OC $ 1.020.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.