|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1367960-34-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE COMPRA AGIL: 1367960-38-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO
|
|
R.U.T. |
65.180.662-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE SAN PEDRO S/N |
|
Comuna |
Pelarco
|
|
Impuesto |
84061,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN PEDRO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
BRISSA | VENTAS 9 |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.848.661-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BRISSA | VENTAS 9 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Unidad | COMPRAS DE ARTICULOS DE DE ASEO E HIGIENE PARA LA CORPORACION CULTURAL Y DE TURISMO MUNICIPAL DE PELARCO SEGUN DETALLE ADJUNTO O SIMILAR, CON DESPACHO INCLUIDO.
NOTA: ADJUNTAR COTIZACION | |
$ 442.428,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 442.428
|
$ 442.428
|
|
|
Total Neto
|
$ 442.428
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 84.061
|
|
$ 526.489
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.