Orden de Compra. Nº1079659-443-AG24 " ADQUISICIÒN Y DESPACHO DE INSUMOS COMPUTACIONALES A FAVOR DEL PERSONAL TIC."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079659-443-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN Y DESPACHO DE INSUMOS COMPUTACIONALES A FAVOR DEL PERSONAL TIC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
Comuna Victoria
Impuesto 111207,19
Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Econsa Eirl
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.355.715-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Econsa Eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos1UnidadADQUISICIÒN Y DESPACHO DE INSUMOS COMPUTACIONALES A FAVOR DEL PERSONAL TIC. CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. ADQUISICIÒN Y DESPACHO DE INSUMOS COMPUTACIONALES A FAVOR DEL PERSONAL TIC. CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. $ 585.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.301 $ 585.301
Total Neto $ 585.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.207
TOTAL OC $ 696.508


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.726.908-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.355.715-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto