Orden de Compra. Nº1109692-97-AG25 "ADQ. INSUMOS DE IMPRESIÓN Y REPUESTO PARA IMPRESORA Prov.de compra ágil: *1109692-71-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-97-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE IMPRESIÓN Y REPUESTO PARA IMPRESORA Prov.de compra ágil: *1109692-71-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OPERACIONES del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 245252
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Informatica AVR SpA
Razón Social INFORMÁTICA AVR SPA
R.U.T. 77.080.747-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Informatica AVR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111615
Lentes de proyección1UnidadLente para proyector para equipo epson Power lite S41+X41+S42+(ELPLP96) ORIGINAL ENTREGA EN PORVENIR  $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
44103103
Tóner2PackPack de tóner para BROTHER HL-L8360CDW ORIGINAL (BLACK-CYAN-MAGENTA-YELLOW). ENTREGA EN PUNTA ARENAS  $ 257.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.800 $ 515.800
44103105
Cartuchos de tinta1Pack1 pack de tintas para plotter Canon ImagePrograf TM-300 ORIGINAL Las tintas son modelo PFI-120MBK - PFI-120BK - PFI-120C - PFI-120Y - PFI-120M ENTREGA EN PORVENIR  $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
44103105
Cartuchos de tinta2Pack2 pack de cartuchos de tinta para impresora HP DESKJET PRO 7720, ORIGINAL ENTREGA PORVENIR  $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
Total Neto $ 1.290.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.252
TOTAL OC $ 1.536.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.