Orden de Compra. Nº1271359-424-SE24 "MEMO 1135 / E376 / LEY SEP /SALIDA PEDAGOGICA OLMUE/ 9-329-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-424-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1135 / E376 / LEY SEP /SALIDA PEDAGOGICA OLMUE/ 9-329-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-329-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES EYE
Razón Social TRANSPORTES E&E S.A.
R.U.T. 77.882.603-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES EYE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados3UnidadCanasta N°1ARRIENDO DE SERVICIO DE BUSES PULLMAN DESDE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL A RESORT EN OLMUE IDA Y VUELTA, $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
14111801
Tickets o rollos de tickets110UnidadCanasta N°2ENTRADAS PARA RESORT ROSA AGUSTINA UBICADO EN OLMUE (FULL DAY) CON ACCESO A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO-ALMUERZO-CENA. USO DE PISCINAS ESPACIOS, SERVICIOS DE CAFETERIA Y HELADERIA $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260.000 $ 7.260.000
Total Neto $ 8.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.460.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.