Orden de Compra. Nº2780-138-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2780-138-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2780-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 41420
Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO EL DESPACHO LO DEBEN HACER EN LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD LA LIGUA, CALLE ORTIZ DE ROZAS 988 LA LIGUA, LUNES A JUEVES DE 8.30 A 17 HRS Y VIERNES DE 8:30 A 16 HRS. HORARIO CONTINUO. RECIBE VALENTINA FERNANDEZ LAZCANO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras2000UnidadAPOSITO ABSORBENTE DE GASA NO TEJIDA NO ADHERENTE + ALGODON ESTERIL DE 10X10 CM CON CINTA RADIOPACASE COTIZA APOSITO GASA NT+ALGOD.EST.10X10. CRANBERRY. PRECIO POR 1 APÓSITO. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES. $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000
Total Neto $ 218.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.420
TOTAL OC $ 259.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.