Orden de Compra. Nº4890-161-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4890-90-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4890-161-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4890-90-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Magallanes
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica
R.U.T. 61.972.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 404 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Magallanes y la Antartica
R.U.T. 61.972.500-k
Dirección de Facturación Pedro Montt 809
Comuna Punta Arenas
Impuesto 107730
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 809
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA AUSTRAL
Razón Social CARLOS ALBERTO BARRIENTOS CÁRCAMO
R.U.T. 13.971.216-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERIA AUSTRAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1Unidadservicio de cafetería para las 5 fechas indicadas en cotizador, 30 porciones para cada fecha, lugar por confirmar.   $ 567.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000
Total Neto $ 567.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.730
TOTAL OC $ 674.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.971.216-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.187.361-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto