|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-379-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
sol. de adq. n° 943248, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-310-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO. 1820 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
22225,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO. 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EDICIONES FINANCIERAS S.A |
|
Razón Social |
EDICIONES FINANCIERAS S A
|
|
R.U.T. |
96.539.380-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EDICIONES FINANCIERAS S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44112006
| Diarios | 1 | Unidad | PLAN CUENTAS COMPARTIDAS 3 BENEFICIARIOS, PLAN DF DIGITAL COMPARTIDO. ( ACCESO ILIMITADO A df.cl, ACCESO A PAPEL DIGITAL DESDE LAS 22:00 HRS DE LA NOCHE ANTERIOR DE CADA EDICION | |
$ 116.974,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 116.974
|
$ 116.974
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.974
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.225
|
|
$ 139.199
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.