Orden de Compra. Nº
411-183-SE24
"
Convenio de suministro de Abarrotes Fiambrería Pan
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-183-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Convenio de suministro de Abarrotes Fiambrería Pan
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
411-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
5795,798
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social
CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ
R.U.T.
5.704.384-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
1
Global
20 PQTE. GALLETAS SERRANITA, 20 CAJAS JUGOS, 20 PIN PON, 20 YOGURT BATIDO, 100 PASTILLAS, 20 CHOCOLATES, 20 BOLSITAS NYLON, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
20 PQTE. GALLETAS SERRANITA, 20 CAJAS JUGOS, 20 PIN PON, 20 YOGURT BATIDO, 100 PASTILLAS, 20 CHOCOLATES, 20 BPLSITAS NYLON, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
$ 30.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.504
$ 30.504
Total Neto
$ 30.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.796
TOTAL OC
$ 36.300