1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1050283-37-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ESTACION DE LIQUIDOS ENTREGA DE VEHICULOS PREFECTURAS, SEGUN compra ágil: 1050283-29-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
Dirección de Facturación |
Tagua Tagua N°222 |
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
55100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua N°222 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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PLAZA DE ARMAS, SAN VICENTE T.T. | |
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Proveedor |
DEBORA ORELLANA BECERRA |
Razón Social |
DEBORA ANGELINA ORELLANA BECERRA
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R.U.T. |
15.114.051-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEBORA ORELLANA BECERRA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | COTIZAR POR SERVICIO DE ESTACION DE LIQUIDOS PARA CEREMONIA ENTREGA VEHICULOS, SEGUN ANTECEDENTES Y TTR ADJUNTOS | |
$ 290.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.100
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$ 345.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.